为了摸清我市融资平台家底,全面掌握融资平台的发展现状,市审计局将派出三个审计组,对泰州市城市建设投资集团有限公司、泰州市交通产业集团有限公司、泰州市文化旅游发展集团有限公司等三大国有融资平台2017年度的资产、负债和损益进行审计。力求通过本次审计,全面摸清融资平台家底,厘清债务债权,查找企业存在的内部管理漏洞和投融资风险,剖析融资规模的合理性及偿债压力,有针对性地提出审计建议和意见,达到有效促进国有融资平台认真贯彻落实中央金融政策及资金管理使用政策,遵守财经法规、完善内部控制、规范借贷行为、优化融资结构的目标。
为了保证项目实施效益,泰州市审计局明确了“统一方案、分组实施、统一处理、统一整改”的工作模式。市审计局经贸处在充分进行审前调查的基础上,制定统一工作方案,明确审计的基本内容和工作重点;各审计组围绕工作方案,根据不同平台公司的实际情况,分别制定切实可行的实施方案。项目实施中,审计组之间及时沟通审计过程中出现的问题与困难,对共性问题及重大违纪违规问题的处理,由三个审计组共同研究并将研究结果上报局领导后统一进行,力争做到组与组之间相同问题的定性、处理尺度和整改要求完全一致。项目实施结束后,牵头处室在各个分项报告的基础上,汇总分析审计结果并形成要情上报市政府,力求做到审计效益的最大化。审计整改结果也将列入被审计单位年度效能考核内容,直接与企业领导班子的收入挂钩。